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請問老師期末要結轉進項稅和銷項稅嗎,會計分錄怎么寫



您好,要結轉, 月末把應交稅費——應交增值稅 這個二級科目余額結轉到 應交稅費——未交增值稅,用 應交稅費——應交增值稅(轉出未交/多交增值稅)科目來結轉,不用把進項銷項科目結轉,
借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 ,
看應交稅費——應交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄
借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)
應交增值稅結轉:有的說兩次,把銷項和進項都結轉為0,有的說就結轉一次 轉到未交增值稅就行,因為銷項進項能知道全年累積數(shù)是多少?按稅法書上是每月結轉但不是用三級科目進和銷項結轉,用科目 “應交稅費——應交增值稅(轉出多交/未交增值稅)”結轉到未交增值稅,這樣一年多少進和銷都能看到累計數(shù),稅法書上這么寫,他是經(jīng)過專家分析的,有他的道理。
關于印發(fā)《增值稅會計處理規(guī)定》的通知 財會[2016]22號
02/26 21:46

84784973 

02/26 21:47
老師年末要結轉為零嗎

董孝彬老師 

02/26 21:49
您好,不用,這不是損益科目

84784973 

02/26 21:50
年末銷項和進項有余額要結轉為零

84784973 

02/26 21:51
為什么有些公司要結轉呢

董孝彬老師 

02/26 21:51
您好,不用,這些公司的財務做的分錄不規(guī)范

84784973 

02/26 21:54
那老師請問一下這個銷項稅和進項稅期末是不會有余額的

董孝彬老師 

02/26 21:57
您好,當然有余額,看上面信息

84784973 

02/26 22:00
好的謝謝老師

董孝彬老師 

02/26 22:00
?祝2025年:愿您所想,皆您所愿!
? ? ? 希望以上回復能幫助到您,感謝您給我一個五星好評~
