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上個月原材料暫估入庫,這個月來的發(fā)票跟暫估的單價不一樣,這個月怎么做賬,上月用了原材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,這個月怎么做賬啊

84785020| 提問時間:02/27 09:41
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
暫估入庫 借;原材料 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ?? 成本費用(暫估差額) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
02/27 09:44
84785020
02/27 14:00
那還有調(diào)上個月領(lǐng)料的成本嗎
家權(quán)老師
02/27 14:13
有差額就直接調(diào)整成本科目
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