問題已解決
上個月原材料暫估入庫,這個月來的發(fā)票跟暫估的單價不一樣,這個月怎么做賬,上月用了原材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,這個月怎么做賬啊



暫估入庫
借;原材料
貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅
正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
借:生產(chǎn)成本
貸:原材料
發(fā)票到后沖暫估
借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
?? 成本費用(暫估差額)
應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計
支付貨款
借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
貸:銀行存款
02/27 09:44

84785020 

02/27 14:00
那還有調(diào)上個月領(lǐng)料的成本嗎

家權(quán)老師 

02/27 14:13
有差額就直接調(diào)整成本科目
