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問(wèn)題已解決

我們是物業(yè)B公司, 承包了物業(yè)A公司的物業(yè)項(xiàng)目,物業(yè)A公司將收來(lái)的物業(yè)費(fèi)全部給我們B公司,那么我們給物業(yè)A公司能開(kāi)具差額增值稅發(fā)票嗎?

84784954| 提問(wèn)時(shí)間:02/27 10:59
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 是可以的
02/27 10:59
84784954
02/27 11:00
能具體講講這個(gè)差額增值稅發(fā)票嗎?不太懂
84784954
02/27 11:01
需要物業(yè)B公司企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍寫(xiě)人力外包,還是什么?正常物業(yè)管理這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍能開(kāi)差額增值稅發(fā)票嗎?
小菲老師
02/27 11:05
同學(xué),你好 就比如物業(yè)B承包物業(yè)A的項(xiàng)目,物業(yè)A收到居民100萬(wàn),但是物業(yè)B需要收物業(yè)A120萬(wàn)。物業(yè)A把100萬(wàn)打給物業(yè)B.物業(yè)B就給物業(yè)A開(kāi)具20萬(wàn)的發(fā)票。
84784954
02/27 11:20
那100萬(wàn)不用開(kāi)發(fā)票嗎?不開(kāi)發(fā)票物業(yè)A怎么把錢(qián)打到物業(yè)B賬戶呢
小菲老師
02/27 11:21
同學(xué),你好 一般來(lái)說(shuō),是B直接開(kāi)發(fā)票的業(yè)主的。 如果你們是A開(kāi)票給業(yè)主,那B就不是差額開(kāi)票給A了,是全額開(kāi)票了
84784954
02/27 11:44
全額開(kāi)票的話,我們能扣除人工費(fèi)差額計(jì)算增值稅交稅么?
小菲老師
02/27 11:44
同學(xué),你好 不能扣除
84784954
02/27 12:08
好的,謝謝
小菲老師
02/27 12:08
不客氣,祝工作順利
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