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請問外貿(mào)企業(yè)未開票銷售額,當月確認收入了,在后期又開具的發(fā)票怎么做賬務處理呢

84784954| 提問時間:02/27 13:54
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,你開了發(fā)票正常做收入,然后將之前未開發(fā)票的收入做同樣金額的負數(shù)。
02/27 13:54
84784954
02/27 13:59
明細科目要不要區(qū)分開票和未開票呢?
宋生老師
02/27 14:01
你好,這個建議你做區(qū)分。
84784954
02/27 14:04
像外貿(mào)企業(yè),有外幣賬戶的一定要做月末月初調(diào)匯嗎?怎么做呢
宋生老師
02/27 14:05
你好,這個要看具體情況,比如借銀行存款-A外幣賬戶,貸匯兌損益
84784954
02/27 14:18
可以深入一點講解一下這兩個問題嗎?
宋生老師
02/27 14:19
你好,這個是需要做期末調(diào)匯的 憑證就是上面寫的這個
宋生老師
02/27 14:19
月初跟月末的匯兌的差異,就按照差異的金額計入?yún)R兌損益。
84784954
02/27 16:35
老師如果前會計的賬沒有做外幣賬戶,現(xiàn)在我接手要對他做的賬更正重做嗎?
宋生老師
02/27 16:36
你好,,你實際上有外部收入的話就應該要做
84784954
02/27 16:37
像這樣他沒做呢
宋生老師
02/27 16:38
你好,你問下老板,看看老板的意思。
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