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問題已解決

老師你好,請問一下,假如我是小規(guī)模納稅人,當季度開了300,000免稅的,200,000 1%稅率的,合計是500,000這樣要繳稅嗎?

84784995| 提問時間:02/27 18:47
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Fenny老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,初級會計師,稅務(wù)師
你好,你這30萬是本來就是免稅的還是說不超過30萬額度是免稅的。 如果是按照額度的,就是50萬都要交稅。
02/27 18:48
84784995
02/27 18:50
這300,000本來就是免稅的產(chǎn)品,稅率是免稅的
Fenny老師
02/27 18:53
那就20萬的按照1%交稅。
84784995
02/27 18:53
但是我200,000不超30萬也要交稅嗎?
Fenny老師
02/27 18:56
不超30萬是包括免稅銷售額在內(nèi)
84784995
02/27 18:59
如果這樣的話,我為啥還要多此一舉開免稅的呀?
Fenny老師
02/27 19:00
因為你這個30本身產(chǎn)品是免稅的不用交稅,20是產(chǎn)品不免稅的。最后算額度要一起算啊。
84784995
02/27 19:09
如果這樣的話,我為啥還要多此一舉開免稅的呀?
Fenny老師
02/27 19:33
對方需要票你就要開票,而且銷售收入要入系統(tǒng)算企業(yè)所得稅。
Fenny老師
02/27 19:34
對方有票對應(yīng)成本才能稅前扣除,開票不只是針對增值稅。
84784995
02/27 20:12
這樣子那我還不如直接開1%稅率的,為啥還要分開免稅的呢?
Fenny老師
02/27 20:15
你全部開1%,就是50萬都要交稅。 你本來是免稅的就開免稅的啊。 現(xiàn)在影響的是企業(yè)所得稅。
84784995
02/27 20:17
所得稅有什么影響?
84784995
02/27 20:17
不是有成本回來就可以了嗎?
Fenny老師
02/27 20:40
有成本還需要票,發(fā)票作為企業(yè)所得稅抵扣憑證。
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