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問(wèn)題已解決

公司一直盈利,匯算清繳時(shí)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除后,是不是可以理解為 退稅金額為:加計(jì)扣除的金額*5%

84785015| 提問(wèn)時(shí)間:02/28 07:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
調(diào)減之后如果是虧損的話,你之前繳納的稅款全部退稅 不一定是這個(gè)金額
02/28 07:18
84785015
02/28 07:19
沒(méi)有虧損,24年每季都交所得稅
郭老師
02/28 07:23
加計(jì)扣除的金額乘以5%,和你繳納的稅款對(duì)比,哪個(gè)小退哪個(gè)。
84785015
02/28 09:50
公司購(gòu)買的辦公用打印機(jī)開(kāi)專票,能抵扣嗎
84785015
02/28 09:51
22年暫估庫(kù)存的金額,確定無(wú)法取得成本發(fā)票了,已在匯算清繳調(diào)增。 那么賬面上掛著的 應(yīng)付暫估款,需要做分錄沖掉嗎? 如果不沖的話,暫估應(yīng)付款可以一直掛在賬上嗎
郭老師
02/28 09:52
可以 這個(gè)是虛增的嗎?借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。
郭老師
02/28 09:52
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整寫(xiě)錯(cuò)了。
84785015
02/28 10:08
這就相當(dāng)于增加利潤(rùn)了,需要補(bǔ)稅,是吧
郭老師
02/28 10:11
你好,你已經(jīng)納稅調(diào)增了,已經(jīng)調(diào)增之后的了,你稅法上的利潤(rùn)已經(jīng)是減去了這個(gè)暫估的。
84785015
02/28 10:22
如果當(dāng)年調(diào)整后,沒(méi)做分錄沖,在25年沖的話,是不是也不用補(bǔ)稅
郭老師
02/28 10:24
對(duì)的是的對(duì)的是的。
84785015
02/28 14:01
財(cái)務(wù)報(bào)表的年報(bào)能與第四季度的報(bào)表不一樣嗎?比如四季度的管理費(fèi)用下研發(fā)費(fèi)用沒(méi)有金額,年報(bào)時(shí)可以填上嗎
郭老師
02/28 14:02
最好不要這么做,有風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。
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