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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
資產(chǎn)負(fù)債表不平相差金額剛好為應(yīng)付賬款 怎么調(diào)



另一個(gè)科目,可調(diào)整未分配利潤(rùn)
02/28 10:54

84785018 

02/28 10:55
差的金額剛好是這兩筆憑證 怎么弄

84785018 

02/28 10:56
但是12月份的數(shù)據(jù)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到1月份了

文文老師 

02/28 11:03
制單日期是12月,不是在賬期12月處理的 ?

84785018 

02/28 11:08
差這個(gè)應(yīng)付賬款的金額

84785018 

02/28 11:09
賬期正常

文文老師 

02/28 11:12
如果是在12月賬期,再結(jié)轉(zhuǎn)損益,資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)是平的

84785018 

02/28 11:13
12月份的是平的 1月份的差12月的這個(gè)金額

文文老師 

02/28 11:18
12月是平的,那期初直接取12月末期末數(shù)據(jù)

84785018 

02/28 11:29
說(shuō)錯(cuò)了 是12月份報(bào)表沒(méi)平 差的金額是應(yīng)付賬款的那兩筆金額

文文老師 

02/28 11:35
如果是在12月賬期,再結(jié)轉(zhuǎn)損益,資產(chǎn)負(fù)債表才會(huì)是平的
