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問題已解決

老師,我們有一筆費用是4000的包車費,沒有發(fā)票,能所得稅稅前扣除嗎,業(yè)務是真實發(fā)生的。

84785005| 提問時間:03/01 17:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
好,不可以的,沒有發(fā)票可以正常做賬,但是抵扣不了所得稅的。
03/01 17:47
84785005
03/01 17:49
為啥啊,那這個規(guī)定有點不合理的,他屬于企業(yè)的支出,支付給個人的沒有發(fā)票,這樣不是增加了所得稅稅負了嗎?
郭老師
03/01 17:50
因為這個沒有發(fā)票,他都沒有交稅,你還等抵扣稅款不就國家承擔了?
84785005
03/01 17:54
老師,這是個人的收入不是企業(yè)的,
郭老師
03/01 17:54
個人的也得交稅呀,個人正常交的話,增值稅1%,附加稅6%,個稅20%的。
84785005
03/01 17:54
個人不是不用交稅么
郭老師
03/01 17:54
個人照樣需要交,比企業(yè)交的還多。
84785005
03/01 17:56
老師,那照你這么說不管是支付給個人還是企業(yè),只要是超過500元錢的都得要發(fā)票,
郭老師
03/01 17:57
不是這么理解的,支付給個人超過500的需要正常交稅。支付給企業(yè)小規(guī)模季度30萬普通發(fā)票,他就不需要交增值稅附加稅。 如果是一般納稅人,他的增值稅是銷項稅額減進項稅額。
84785005
03/01 17:58
老師,你像我們新開了好多門店,新店開業(yè)期間會發(fā)生很多支出,都沒有發(fā)票,只要不超過500快錢都可以憑收據(jù)入賬,并且可以所得稅稅前扣除是嗎,超過500的沒有發(fā)票可以入賬,但就不能所得稅稅前扣除了是嗎
84785005
03/01 17:59
不是這么理解的,支付給個人超過500的需要正常交稅。支付給企業(yè)小規(guī)模季度30萬普通發(fā)票,他就不需要交增值稅附加稅。 如果是一般納稅人,他的增值稅是銷項稅額減進項稅額。老師,這個怎么沒理解,誰交稅
郭老師
03/01 18:01
500以內(nèi)他也是有要求的呀。銷售方是個人,開收據(jù)備注好了個人名字、身份證號、支出金額、支出項目。如果是勞務費的話,你也得需要給他申報個稅,這樣可以抵扣所得稅。
郭老師
03/01 18:02
支付給企業(yè),不管是多少,都需要對方給你開發(fā)票。沒有發(fā)票,一分錢抵扣不了。 銷售方交稅
84785005
03/01 18:06
老師,如果支付給個人超過500塊錢了呢
郭老師
03/01 18:08
那就去稅務局代開發(fā)票。
84785005
03/01 18:08
老師,實務中你會讓那個人去代開發(fā)票嗎
84785005
03/01 18:10
老師,那只要是500元以內(nèi),無論費用發(fā)生次數(shù)是多還是少,只要收據(jù)上載明了身份信息就可以所得稅稅前扣除了是嗎
郭老師
03/01 18:18
看約定 看需要抵扣吧 我們很少有跟個人的業(yè)務 勞務費我們是要發(fā)票 每次金額500以內(nèi),一個月不要超過2萬。
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