問題已解決
老師,我們每個月有很多500元以下的支出沒有發(fā)票,如果有收據(jù)能所得稅稅前扣除嗎?



您好,不可以哦,無票是不可以稅前扣除的哦
03/01 19:11

84785005 

03/01 19:14
不是500元以下是可以扣除的嗎

董孝彬老師 

03/01 19:15
您好,這個是要滿足條件的,是個人哦
另外,根據(jù)《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理規(guī)定》規(guī)定,企業(yè)境內支付屬于增值稅應稅范圍的以發(fā)票作為稅前扣除憑證,但個人交易滿足,小額零星”條件的可以不需要發(fā)票。對于“小額零星”的標準,規(guī)定只明確了“小額”是指金額低于增值稅起征點(500元/次) , 但是對于“零星”的標準卻沒有界定,因此對于每月都要支出500元的交易是否能認定為“零星”是存在風險的。有稅務稽查案例表明,對于每月都要支出500元以下個人交易,持續(xù)交易一段時間的,稅務稽查認定已經不屬于“零星”交易而是“持續(xù)”交易,需要以發(fā)票為稅前扣除憑證。

84785005 

03/01 19:16
老師,那假如有拼多多的截圖,能作為費用稅前扣除嗎

董孝彬老師 

03/01 19:17
您好,不可以的哦,我們公司是利潤有很多么,

84785005 

03/01 19:18
不多啊,利潤

董孝彬老師 

03/01 19:18
您好,不多的話,我們調增不好么,承擔這么大的稅務風險,

84785005 

03/01 19:19
老師那假如現(xiàn)在你是這家公司的會計,有很多個體戶注意是個體戶,他們每個月的有很多微信付款截圖,也有收據(jù)大部分金額都在500以下,那你這些單據(jù)入賬嗎?

董孝彬老師 

03/01 19:20
您好,入賬呀,
不開票成本入賬(摘要寫無票年度納稅調增,方便匯繳統(tǒng)計數(shù)據(jù)):這樣3個好處:季度利潤少了年度調增才交所得稅,銀行余額也是對上了,公司內部利潤表是真實的。年度匯繳:無票費用在調整A105000第30行(十七)其他? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

84785005 

03/01 19:23
老師,所得稅匯算清繳有無票費用這一項是嗎

84785005 

03/01 19:23
老師,那究竟什么情況下支付給個人的500元一下支出可以所得稅稅前扣除

董孝彬老師 

03/01 19:26
您好,沒有這一項,我說的是要調增,
我認是少部分可以,比如個人的一年幾千元合適的,頻繁這種無票,本身公司管理也有問題,不找正規(guī)的合作方嘛

84785005 

03/01 19:33
老師,你的意思是每年用收據(jù)的在幾千元以內的是合適的是嗎

董孝彬老師 

03/01 19:34
您好,對的,我們一年費用是上千萬的,這上千元只占百分之0.幾

84785005 

03/01 19:36
老師,那我們有一個個體戶,都是這種費用無票支出,就正常入賬?那個體戶也沒有匯算清繳調增這個項目,這種情況怎么處理?那能直接入賬嗎?能扣除嗎?稅務會查嗎

董孝彬老師 

03/01 19:39
哦哦,以入賬,要調增,個體也有調增申報的嘛,現(xiàn)在申報時稅務就會提示,申報的成本費用大于收票的金額,

84785005 

03/01 19:43
老師,就是可以正常入賬的無票支出控制在千元以內是嗎

84785005 

03/01 19:43
老師,你日常工作中會有定額發(fā)票嗎,現(xiàn)在還有定額發(fā)票嗎?

董孝彬老師 

03/01 19:45
您好,1.是的哦
2.會有定額發(fā)票,看發(fā)票上的失效日期

84785005 

03/01 19:46
好的,知道了,謝謝老師。

84785005 

03/01 19:49
老師,那你像我爸有個個體戶,每年開票在10幾萬,他平時的一些支出都沒發(fā)票,我都入賬了,個體戶匯算清繳也沒調增這樣不行是嗎?最好是要著發(fā)票是嗎

董孝彬老師 

03/01 19:49
?祝2025年:愿您所想,皆您所愿!
? ? ? 希望以上回復能幫助到您,感謝您給我一個五星好評~
