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問題已解決

老師,我們公司有1名員工被借調(diào)到A公司工作,但是他的工資我們公司還在給他發(fā)放,計(jì)提時(shí):借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 ,發(fā)放時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 現(xiàn)在借用的A公司讓我們公司開勞務(wù)發(fā)票給他們公司,支付借用該員工的工資、保險(xiǎn)、公積金給我們公司 ,請問開具發(fā)票和收到A公司支付該員工的工資、社保等費(fèi)用時(shí)應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?。?/p>

84785008| 提問時(shí)間:03/02 15:11
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小敏敏老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
你好,開具發(fā)票時(shí), 借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 收到款時(shí) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
03/02 15:15
84785008
03/02 15:26
老師,不用沖減我們公司為該名借用員工支付的工資、社保嗎?
小敏敏老師
03/02 15:32
單位為員工繳納的社保、工資應(yīng)單獨(dú)做為該筆收入的成本核算。
84785008
03/02 15:36
老師,意思就是不用沖減我發(fā)工資時(shí)計(jì)提的會計(jì)分錄,是嗎?
小敏敏老師
03/02 15:44
不用沖減計(jì)提時(shí)的分錄
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