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問題已解決

當(dāng)本月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時(shí),需要將差額轉(zhuǎn)入未交增值稅科目嗎?是否需要做一筆會(huì)計(jì)分錄?應(yīng)該怎么做?

84784965| 提問時(shí)間:03/03 11:07
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 需要轉(zhuǎn)到未交增值稅的 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
03/03 11:08
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