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實(shí)務(wù)
問題已解決
當(dāng)本月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時(shí),需要將差額轉(zhuǎn)入未交增值稅科目嗎?是否需要做一筆會(huì)計(jì)分錄?應(yīng)該怎么做?



同學(xué),你好
需要轉(zhuǎn)到未交增值稅的
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
03/03 11:08
