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問(wèn)題已解決

我們公司是一般納稅人,現(xiàn)在要出售一套2017年購(gòu)入的房產(chǎn),購(gòu)入價(jià)格1700萬(wàn),賣出價(jià)格也是1700萬(wàn),需要繳納增值稅嗎,可以按照差額征稅扣除房產(chǎn)購(gòu)入價(jià)后 計(jì)算增值稅嗎

84785038| 提問(wèn)時(shí)間:03/03 13:55
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好當(dāng)時(shí)有抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額的嗎
03/03 13:57
84785038
03/03 14:06
沒(méi)有抵扣過(guò)
宋生老師
03/03 14:12
你好,可以去申請(qǐng)一下,但是按照政策來(lái)說(shuō)的話,2017年的是不可以的。要2016年4月份之前的才行。
84785038
03/03 14:15
怎么申請(qǐng)啊
宋生老師
03/03 14:16
你好,你直接去問(wèn)稅務(wù)局就好了。去跟稅務(wù)局說(shuō)一下你的情況,看他們要求按照多少來(lái)申報(bào)。
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