問(wèn)題已解決
我們公司是一般納稅人,現(xiàn)在要出售一套2017年購(gòu)入的房產(chǎn),購(gòu)入價(jià)格1700萬(wàn),賣出價(jià)格也是1700萬(wàn),需要繳納增值稅嗎,可以按照差額征稅扣除房產(chǎn)購(gòu)入價(jià)后 計(jì)算增值稅嗎



你好當(dāng)時(shí)有抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額的嗎
03/03 13:57

84785038 

03/03 14:06
沒(méi)有抵扣過(guò)

宋生老師 

03/03 14:12
你好,可以去申請(qǐng)一下,但是按照政策來(lái)說(shuō)的話,2017年的是不可以的。要2016年4月份之前的才行。

84785038 

03/03 14:15
怎么申請(qǐng)啊

宋生老師 

03/03 14:16
你好,你直接去問(wèn)稅務(wù)局就好了。去跟稅務(wù)局說(shuō)一下你的情況,看他們要求按照多少來(lái)申報(bào)。
