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問題已解決

老師,上個月公司采購一批原材料,款已付,貨收到,但是票未開具,請問怎么做賬務(wù)處理

84785005| 提問時間:03/04 11:15
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ?? 庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額) 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計
03/04 11:17
84785005
03/04 14:14
老師,我公司是供貨方與A公司簽訂買賣合同,我公司需要加工,未開發(fā)票怎么做賬務(wù)處理
家權(quán)老師
03/04 14:17
支付的費用還是計入進(jìn)貨成本
84785005
03/04 14:18
就是A公司買我公司的需要加工的產(chǎn)品
家權(quán)老師
03/04 14:20
你們銷售就做無票收入就行
84785005
03/04 14:23
老師,銷項稅正常做是不?等開完票補上就可以了,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——增值稅
家權(quán)老師
03/04 14:26
是的,就是那樣做就行
84785005
03/04 14:30
老師,委托加工合同款已付 借委托加工物資 應(yīng)交增值稅(進(jìn))貸銀行存款 收到入庫繼續(xù)加工 借 原材料 貸委托加工物資 這樣做可以嗎?
家權(quán)老師
03/04 14:31
是的,就是那樣做的哈
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