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實(shí)務(wù)
問題已解決
發(fā)票金額大于實(shí)際付款金額,抵扣時(shí)要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。請問老師詳細(xì)的每一步的會(huì)計(jì)分錄是怎樣的?



你好,其實(shí)你可以不用做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出你不需要支付的部分計(jì)入到營業(yè)外收入就可以了。
比如人家給你開了300塊錢的發(fā)票,實(shí)際上你只需要付200,那么你把剩下的100計(jì)入到營業(yè)外收入。
03/04 14:53

84785046 

03/04 15:08
老師,我只想知道我提問的這個(gè)問題的答案,謝謝!

宋生老師 

03/04 15:10
你好,這個(gè)答案就是差額計(jì)入營業(yè)外收入。不用作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。至于具體的憑證要看具體是什么業(yè)務(wù),你是原材料或者說是福利費(fèi),這個(gè)科目的分錄和憑證都是不一樣的。明白嗎?

84785046 

03/04 15:11
按照您說的這個(gè)方法,我認(rèn)為不太合理,會(huì)很亂,這是我們單位采購的東西,多余出來的發(fā)票金額確認(rèn)收入???

宋生老師 

03/04 15:11
你好,你先說一下是什么原因會(huì)大于實(shí)際付款的金額?這是什么原因造成的?

宋生老師 

03/04 15:12
以后這個(gè)大于的部分還會(huì)支付給對方嗎?

84785046 

03/04 15:16
采購了一輛車,車子的保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票金額大于實(shí)付(合同約定)金額,以后這個(gè)差額部分不會(huì)再支付給對方了。

宋生老師 

03/04 15:18
你好,你把這個(gè)差額計(jì)入到營業(yè)外收入
借,管理費(fèi)用,保險(xiǎn)費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸,銀行存款,營業(yè)外收入。

84785046 

03/04 15:24
這張發(fā)票當(dāng)月不抵扣,次月抵扣。老師,我不明白你為什么執(zhí)著于要我把它計(jì)入到營業(yè)外收入……請您仔細(xì)看下我的問題和訴求可以么?我只想知道這個(gè)業(yè)務(wù)有關(guān)的詳細(xì)的每一步的會(huì)計(jì)分錄是怎么做的?。。?/div>

84785046 

03/04 15:25
按照您的這種做法,等到我次月進(jìn)系統(tǒng)抵扣發(fā)票的時(shí)候怎么處理?和賬面一致么?

宋生老師 

03/04 15:26
你好,借,管理費(fèi)用,保險(xiǎn)費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸,應(yīng)付賬款。
然后支付的時(shí)候,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款。
剩下的不支付時(shí)候,借應(yīng)付賬款,貸營業(yè)外收入。

宋生老師 

03/04 15:27
我不是執(zhí)著于要你一定把它計(jì)入到營業(yè)外收入。其實(shí)我是想知道你具體實(shí)際上是什么業(yè)務(wù)?
比如你不愿意把他計(jì)入到營業(yè)外收入。是為什么?是不是有別的原因?
比如你說的想要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,為什么要做轉(zhuǎn)出?是因?yàn)樗荒艿挚蹎??還是開的發(fā)票本身就不對?

宋生老師 

03/04 15:28
因?yàn)闀?huì)計(jì)做憑證要保證真實(shí)性。所以要根據(jù)真實(shí)的業(yè)務(wù)來做憑證。老是不知道你的過程和原因,沒辦法明確分錄。

84785046 

03/04 15:42
這多出來的差額本來就不應(yīng)該計(jì)入營業(yè)外收入,這很莫名其妙啊。實(shí)際情況就是單位買車,然后車子保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票金額大于實(shí)付(合同約定)金額,差額部分包含的稅額就不該抵扣,但是系統(tǒng)不能修改一張發(fā)票的抵扣金額,只能按照發(fā)票完整的稅額去勾選抵扣,所以我認(rèn)為在次月抵扣時(shí)必須要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,我做個(gè)假設(shè):假設(shè)收到車險(xiǎn)發(fā)票(專票)金額為5830元(保險(xiǎn)費(fèi)稅率6%),實(shí)際按照合同約定支付金額為5300元,剩余差額為530元,求問老師詳細(xì)的每一步的會(huì)計(jì)分錄是怎樣的?這回我說清楚了么、

宋生老師 

03/04 15:45
你好,你說的很清楚了。但是是這樣子的。他如果發(fā)票開錯(cuò)了,他應(yīng)該開紅字發(fā)票去沖減。而不是讓你把錯(cuò)誤的發(fā)票繼續(xù)入賬。
你先做借,管理費(fèi)用,保險(xiǎn)費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款。
然后要對方開紅字發(fā)票你做下面的分錄
借,應(yīng)付賬款貸,管理費(fèi)用,保險(xiǎn)費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,代認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。

宋生老師 

03/04 15:46
這樣才是標(biāo)準(zhǔn)的做法,不能因?yàn)閷Ψ降腻e(cuò)誤而糾結(jié)。因?yàn)樗_多了本身就是屬于虛開,本身就是違規(guī)的。

84785046 

03/04 15:53
這不能理解為折讓之類的么,怎么是開錯(cuò)了呢?新車的保險(xiǎn)是由賣車的公司代買的保險(xiǎn),我們與銷售方合同約定了是5300元,但是銷售方給新車買保險(xiǎn)實(shí)際付了5830元給保險(xiǎn)公司,所以保險(xiǎn)公司開票(專票)開了5830元,但是我們公司和銷售方還是按照合同約定履行只支付5300元。這不是開錯(cuò),就是銷售方幫新車買保險(xiǎn)買多了。

宋生老師 

03/04 15:53
你好,折讓也是要開紅字發(fā)票的

宋生老師 

03/04 15:54
你如果不改變發(fā)票的金額,一定要堅(jiān)持用這張發(fā)票,你要么就掛在賬上,要么計(jì)入營業(yè)外收入。

84785046 

03/04 16:03
我之前問了兩個(gè)老師,他們都說可以做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。這跟營業(yè)外收入沒啥關(guān)系吧……還有您說的紅沖發(fā)票,這張保險(xiǎn)發(fā)票是保險(xiǎn)公司直接開票給我們單位5830,賣車的公司代付給保險(xiǎn)公司5830,我們付給賣車公司5300.

宋生老師 

03/04 16:06
你好,你如果認(rèn)證過,又不用付那么多錢,那么你多認(rèn)證了,是要轉(zhuǎn)出。

宋生老師 

03/04 16:07
他開的發(fā)票只有兩種情況,一,發(fā)票開的對。二,發(fā)票開的不對。
如果發(fā)票開的對,那么你就應(yīng)該計(jì)入營業(yè)外收入,如果發(fā)票開的不對,就應(yīng)該重新開。

84785046 

03/04 16:13
那就當(dāng)做是多認(rèn)證了,從頭到尾的詳細(xì)分錄是?

宋生老師 

03/04 16:15
你好,你的這個(gè)說了是因?yàn)榘l(fā)票開錯(cuò)了,所以導(dǎo)致多認(rèn)證的,你應(yīng)該應(yīng)付賬款530,貸,管理費(fèi)用,保險(xiǎn)費(fèi)530/1.06,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出530/1.06*0.06。

