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問題已解決

老師現(xiàn)在手頭有個(gè)公司賣給別人雙方需要注意什么交什么稅

84785021| 提問時(shí)間:03/04 15:45
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,賣方要交企稅,增值稅,印花稅
03/04 15:49
劉艷紅老師
03/04 15:50
買方只要交印花稅,
84785021
03/04 15:50
老師雙方計(jì)稅依據(jù)可以說下馬
劉艷紅老師
03/04 15:51
例如,A有限責(zé)任公司將其持有的B公司股權(quán)以1000萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓,而該股權(quán)的計(jì)稅基礎(chǔ)為600萬元,那么該項(xiàng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得為400萬元,應(yīng)計(jì)入A有限責(zé)任公司的應(yīng)納稅所得額,按規(guī)定的企業(yè)所得稅稅率(一般為25%)計(jì)算繳納企業(yè)所得稅,即400×25% = 100萬元
劉艷紅老師
03/04 15:51
例如,若合同金額為100萬元,印花稅稅率為萬分之五,則應(yīng)繳納印花稅100×0.05% = 500元。
劉艷紅老師
03/04 15:52
一般情況下,單純的公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓不涉及增值稅。但如果公司轉(zhuǎn)讓的是其資產(chǎn)(如存貨、固定資產(chǎn)等),且符合增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間的規(guī)定,就需要繳納增值稅。例如,某公司轉(zhuǎn)讓一批存貨,原價(jià)10萬元,售價(jià)12萬元,假設(shè)適用增值稅稅率為13%,則應(yīng)繳納的增值稅為(12 - 10)×13% = 0.26萬元。
84785021
03/04 15:59
股權(quán)的計(jì)稅價(jià)格600是說的實(shí)收資本嗎
劉艷紅老師
03/04 16:02
是的,這個(gè)是老板投的錢
84785021
03/04 16:03
要是實(shí)收資本大轉(zhuǎn)讓金額小怎么處理,,,還有個(gè)報(bào)表沒數(shù)據(jù)直接幾千塊錢轉(zhuǎn)讓怎么處理
劉艷紅老師
03/04 16:04
這種就不產(chǎn)生增值,不用交企稅
劉艷紅老師
03/04 16:07
這個(gè)幾千塊錢,沒有實(shí)繳嗎
84785021
03/04 16:07
產(chǎn)生增值1000-600=400,這400元為什么不叫增值稅
劉艷紅老師
03/04 16:08
要是實(shí)收資本大轉(zhuǎn)讓金額小怎么處理,我說的是這種情況
84785021
03/04 16:09
產(chǎn)生增值1000-600=400,這400元為什么不叫增值稅 哦哦我說的老師第一個(gè)舉例
劉艷紅老師
03/04 16:10
股權(quán)轉(zhuǎn)讓不產(chǎn)生增值稅,不用交增值稅
84785021
03/04 16:16
嗯嗯,收到感謝老師耐心講解
劉艷紅老師
03/04 16:17
不客氣,很高興幫你
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