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小規(guī)模,去年計提的增值稅寫錯了,500,今年交去年的增值稅5000,怎么搞

84784958| 提問時間:03/04 16:49
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
借:未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 4500
03/04 16:50
84784958
03/04 16:53
并且今年交的稅,銀行存款那筆怎么做分錄
84784958
03/04 16:53
還交了滯納金
84784958
03/04 16:54
又怎么做分錄
文文老師
03/04 16:54
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 5000 貸:銀行存款
84784958
03/04 16:54
滯納金應(yīng)該寫什么呢
文文老師
03/04 16:55
借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款
84784958
03/04 16:56
謝謝老師
文文老師
03/04 16:57
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
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