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應(yīng)收賬款錄入期初數(shù),對(duì)應(yīng)錄什么科目試算平衡

84785004| 提問時(shí)間:03/05 17:16
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好這個(gè),要看具體發(fā)生了什么業(yè)務(wù)。
03/05 17:17
84785004
03/05 17:27
上月的營業(yè)收入
宋生老師
03/05 17:27
你好,你這樣子的話要錄入主營業(yè)務(wù)收入
84785004
03/05 17:43
損益類期初沒有余額,我是新建賬套
宋生老師
03/05 17:45
你好,你可以填入資產(chǎn)負(fù)債表,利潤分配,未分配利潤。
84785004
03/05 17:55
那下個(gè)月怎么轉(zhuǎn)呢
宋生老師
03/05 17:55
你好,這個(gè)不需要轉(zhuǎn)了。你收到錢的時(shí)候,借銀行存款,貸應(yīng)收賬款就可以了。
84785004
03/05 17:56
好的,謝謝
宋生老師
03/05 17:57
你好,不用客氣的了。
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