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問題已解決

老師您好,公司發(fā)的優(yōu)惠劵,顧客買東西時(shí)抵現(xiàn)金用,這個(gè)怎么做賬

84784998| 提問時(shí)間:03/06 09:50
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)不需要單獨(dú)做賬。發(fā)放的時(shí)候先不用單獨(dú)入賬。
03/06 09:51
84784998
03/06 09:53
顧客實(shí)際抵用時(shí)怎么處理呢
84784998
03/06 09:53
實(shí)際抵用時(shí)錢少收了
宋生老師
03/06 09:56
你好這個(gè)你可以。將這一部分計(jì)入銷售費(fèi)用,也可以當(dāng)折扣開發(fā)票的時(shí)候少開這部分。開帶折扣的發(fā)票。
84784998
03/06 09:58
充值贈(zèng)送的金額也是一樣的處理方式是嗎
宋生老師
03/06 09:58
你好,是的,操作方式是一樣的。
84784998
03/06 10:04
比如小規(guī)模產(chǎn)品售價(jià)100元,用券抵20元,銷售時(shí) ? 借:銀行存款? ?80 ? ? ? ?銷售費(fèi)用20 ? ? ? ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 77.67 ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅? ?2.33 貸方差額用什么科目? ? ? ? ? ? ?
宋生老師
03/06 10:07
你好,對(duì)的,就是這樣子。這個(gè)沒有差額啊。
84784998
03/06 10:09
借方合計(jì)100,貸方合計(jì)80,有20的差額
宋生老師
03/06 10:15
你好,你這個(gè)收入應(yīng)該按照100來(lái)確認(rèn)收入和增值稅。也就是說收入的話應(yīng)該是99.01。
84784998
03/06 10:18
如果是買5送1,這樣怎么處理呢
宋生老師
03/06 10:19
你好,這種一般在實(shí)操中老師都是建議開一個(gè)折扣發(fā)票。相當(dāng)于打8折。
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