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問(wèn)題已解決

你好,本期出現(xiàn)多繳稅款退稅,申報(bào)表中期末未繳數(shù)為負(fù)數(shù),應(yīng)該怎么處理

84785022| 提問(wèn)時(shí)間:03/06 10:00
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你實(shí)際有沒(méi)有收到退稅呢?
03/06 10:01
84785022
03/06 10:02
退稅收到了
宋生老師
03/06 10:14
第25欄“期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)),你是現(xiàn)在這里有負(fù)數(shù)。你想要調(diào)整,是不是?
84785022
03/06 10:15
是的,這個(gè)負(fù)數(shù)應(yīng)如何處理
宋生老師
03/06 10:20
在申報(bào)表中填列退稅金額 退稅金額應(yīng)在增值稅申報(bào)表的第25欄“期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”中填入負(fù)數(shù)金額,表示多繳稅款。同時(shí),退稅金額會(huì)在第32欄“期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”中體現(xiàn),如果退稅金額已經(jīng)完全處理,則該欄應(yīng)為零。 調(diào)整申報(bào)表相關(guān)欄次 如果退稅是通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的《稅務(wù)事項(xiàng)通知書(shū)》完成的,企業(yè)應(yīng)在收到退稅款的當(dāng)期申報(bào)中,通過(guò)填列《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表》附列資料二第22行“上期留抵稅額退稅”欄次,調(diào)減當(dāng)期留抵稅額。
84785022
03/06 10:27
已作處理過(guò)
宋生老師
03/06 10:27
你好,你已經(jīng)處理了,就不需要另外再做別的了。
84785022
03/06 10:27
好的,謝謝
宋生老師
03/06 10:29
你好,不用客氣的了。
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