當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師, 我修改了第4季度報(bào)表 費(fèi)用增加了,導(dǎo)致上次季度申報(bào)預(yù)繳納了2.5萬的稅款, 我除了修改第四季度報(bào)表,年度還需要修改是嗎? 需要做哪些事情呢?



對(duì)的,是的,年報(bào)也得修改。第4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表、預(yù)繳申報(bào)表,還有年財(cái)務(wù)報(bào)表、匯算清繳,這些都要根據(jù)第4季度的來。
03/06 12:13

84784973 

03/06 12:22
預(yù)交的退稅 申請(qǐng)退稅 會(huì)被查嗎,匯算清繳在繳納~或者不該繳納就不繳納

郭老師 

03/06 12:22
大部分要求嚴(yán)格的會(huì)查查賬之后再退稅。

84784973 

03/06 13:06
因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)30萬費(fèi)用沒做,而且收入少報(bào)了5萬,還有別的方法嗎

郭老師 

03/06 13:07
增值稅的銷售額,這個(gè)5萬申報(bào)了嗎?如果申報(bào)的話,納稅調(diào)減,然后這個(gè)30萬還能做到今年嗎?可以做到今年。抵扣今年的所得稅。

84784973 

03/06 13:10
1.增值稅主表銷售額,比我賬上多5萬,后來我12月財(cái)務(wù)軟件反過賬務(wù)了,同時(shí)增加了2筆折舊, 但是季報(bào)肯定要修改報(bào)表對(duì)吧(收入,折舊 有變動(dòng)),年報(bào)肯定還得修改,要不不一致。 2.去年費(fèi)用可以做到今年里嗎

84784973 

03/06 13:11
有什么辦法 就是修改報(bào)表不退稅 又怕查賬

84784973 

03/06 13:13
我現(xiàn)在就是 企業(yè)地址稅務(wù)還沒遷移 跨地區(qū)了,辦理中叫把匯算清繳給申報(bào) 才能操作。

郭老師 

03/06 13:14
你的財(cái)務(wù)報(bào)表不用修改,賬務(wù)處理可以做到今年借應(yīng)收賬款貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)匯算清繳,增加收入5萬。
去年的費(fèi)用可以做到今年。

84784973 

03/06 13:17
老師 我可以給第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表更正,第四季度企業(yè)所得稅那表暫時(shí)不更正,等匯算清繳時(shí)候,填寫收入還是按照(更正過的第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表中,收入填寫可以嗎)

郭老師 

03/06 13:18
你如果是修改第4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表的話,那你賬上得反結(jié)賬。賬上和申報(bào)的數(shù)據(jù)得是一樣。
