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問題已解決

老師,你好如果退稅申報的話,實際收到的退稅金額小于申報的退稅金額,該如何做賬務(wù)處理

84785028| 提問時間:03/06 16:28
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,這個要看是什么原因?qū)е碌牟町悺?/div>
03/06 16:28
84785028
03/06 16:33
老師,我們一共申報了兩次退稅,留抵的進項小于申報的退稅金額,所以出現(xiàn)了這個差異,因為第一次我們是首次退稅,隔了一個月,稅務(wù)局又讓申報了一次
宋生老師
03/06 16:35
你好,其實這個是沒有關(guān)系的,你實際退稅做了多少,你就計提應(yīng)該退稅的金額進入其他應(yīng)收款。,然后收到就可以了。
84785028
03/06 16:38
我之前申報的時候做了賬務(wù)處理的,第一筆我紅沖了,根據(jù)實際收到的退稅金額做賬務(wù)處理就可以對吧,老師
宋生老師
03/06 16:38
你好是的,就是這樣做的。
84785028
03/06 16:43
老師,你好還有個問題,那個出口的貨物,做免稅,不退稅的,進項稅額轉(zhuǎn)出的比例,是按照年實際認證的進項算對嗎?
宋生老師
03/06 16:44
你好,是的,就是按照這個
84785028
03/06 16:53
老師,再請教一個問題,現(xiàn)在電子稅務(wù)局凡是發(fā)生出口應(yīng)征稅業(yè)務(wù)先進行勾選確認再申報增值稅,老師,如果當(dāng)月沒有足夠的留底,影響以后的退稅嗎?
宋生老師
03/06 16:54
你好,是的,是會影響的。
84785028
03/06 16:57
可以選擇先不確認嗎?
宋生老師
03/06 16:58
你好,可以的,操作沒問題。
84785028
03/06 16:58
之前的月份還有未退稅申報的報關(guān)單呢
宋生老師
03/06 17:00
你好,這個也可以先不確認的,這個沒關(guān)系的呀。
84785028
03/06 17:02
老師,稅務(wù)局那邊說的勾選確認是什么意思呢
宋生老師
03/06 17:03
您好,他說的應(yīng)該是進項稅的抵扣勾選。
宋生老師
03/06 17:03
這個勾選確認有一個退稅的勾選確認和一個進項認證的勾選。
84785028
03/06 17:07
老師,我說的是退稅勾選確認
宋生老師
03/06 17:07
你好,對于退稅勾選的,你上一年的在4月份之前搞定就好了。
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