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問題已解決

老師你好,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候有張發(fā)票開錯(cuò)了,現(xiàn)在要作廢重開,那這個(gè)增值稅我是不是要先交,下個(gè)月他會(huì)退回來(lái)這個(gè)稅收嗎

84785010| 提問時(shí)間:03/06 20:34
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果粒老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
是的,重新開具會(huì)退回來(lái)的
03/06 20:37
84785010
03/06 20:39
那我這個(gè)月的增值稅豈不是是要交他的稅,我上個(gè)月開的,這個(gè)月作廢
果粒老師
03/06 20:49
是的,上個(gè)月交,這個(gè)月退
84785010
03/06 20:53
我2月份開的增值稅,我3月份這邊我要作廢他2月份的增值稅先交,那這個(gè)稅我就不用退了,把2月份增值稅發(fā)票作廢,這個(gè)稅會(huì)放在3月份給我,是這樣意思嗎
果粒老師
03/06 21:01
作廢發(fā)票后,2月份的稅款不會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)移到3月份。 具體操作如下: 1. 2月份申報(bào)和繳稅:即使發(fā)票在3月份作廢,2月份的增值稅申報(bào)和繳納仍需按原發(fā)票金額完成。 2. 3月份處理作廢發(fā)票:在3月份作廢發(fā)票后,可以在3月份的增值稅申報(bào)中調(diào)整銷售額和銷項(xiàng)稅額,減少應(yīng)納稅額。 3. 稅款處理:2月份已繳納的稅款不會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)到3月份,但可以通過調(diào)整3月份的應(yīng)納稅額來(lái)減少當(dāng)期應(yīng)繳稅款,或申請(qǐng)退稅。
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