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問題已解決

老師,我們匯算清繳還沒有做,但是我在填高企年報(bào)的時(shí)候有一項(xiàng)高企所得稅減免額需要填,這個(gè)咋算呢

84784997| 提問時(shí)間:03/07 09:22
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)得提前算好,減免金額=納稅調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額*10%
03/07 09:25
84784997
03/07 09:28
納稅調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額小于0,是不是高企所得稅減免額就是填0就可以了
東老師
03/07 09:28
對(duì),等于是沒有交稅,那就是零
84784997
03/07 09:29
老師,公司的納稅總額包含個(gè)稅么
東老師
03/07 09:29
這個(gè)是不包含個(gè)稅的
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