問題已解決
我們是一般納稅人,成本發(fā)票損毀了一部分,假如成本發(fā)票是1000和稅130,損毀了30稅額,怎么做分錄



你好,你是說是發(fā)票壞了,但是實際業(yè)務是有的。對不對?
03/07 11:19

84785005 

03/07 11:22
是實際業(yè)務,貨物損毀了,人家海關給退了30的稅,這個分錄怎么做?我是這樣做賬的:借 庫存1000 進項130 貸方 銀行 存貨損毀轉出的時候我這么做的 借方 進項轉出 30 貸方 進項稅30 然后我做的哪里有問題請指正

宋生老師 

03/07 11:24
你好你這個沒有體現(xiàn)退的30塊錢。

84785005 

03/07 11:30
應該怎么更正

宋生老師 

03/07 11:32
你好,貨物損毀的時候,你應該借。其他應收款30貸,應交稅費,應交增值稅進項稅額轉出30

84785005 

03/07 11:34
他這個是進口的時候稅票上是原來的金額,我問了說這個不收錢

宋生老師 

03/07 11:34
你好,你上面不是說退回了30的稅嗎?他有沒有給你錢?

84785005 

03/07 11:35
不是很懂呢,肯定是先交了海關進項的對吧

宋生老師 

03/07 11:37
你好,你可以先按照上面說的借。其他應收款30貸,應交稅費,應交增值稅進項稅額轉出30

84785005 

03/07 11:39
會計說直接入營業(yè)外支出不退錢是啥意思

宋生老師 

03/07 11:42
你好如果最終不退錢的話,你可以計入營業(yè)外支出,把這個其他應收款轉到營業(yè)外支出就好。
