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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上月未開(kāi)票收入增值稅申報(bào)表報(bào)多了,這個(gè)月可以在增值稅申報(bào)表里填負(fù)數(shù)進(jìn)行沖正嘛?



您好,這個(gè)要去窗口更正了,過(guò)了申報(bào)期了
03/07 14:04

84784949 

03/07 14:05
已經(jīng)退稅審核了,窗口申報(bào)表不能更正

劉艷紅老師 

03/07 14:07
你這個(gè)月申報(bào)負(fù)數(shù)了,直接沖減這個(gè)月的稅費(fèi)
