問題已解決
上月未開票收入增值稅申報表報多了,這個月可以在增值稅申報表里填負(fù)數(shù)進(jìn)行沖正嘛?



您好,這個要去窗口更正了,過了申報期了
03/07 14:04

84784949 

03/07 14:05
已經(jīng)退稅審核了,窗口申報表不能更正

劉艷紅老師 

03/07 14:07
你這個月申報負(fù)數(shù)了,直接沖減這個月的稅費

上月未開票收入增值稅申報表報多了,這個月可以在增值稅申報表里填負(fù)數(shù)進(jìn)行沖正嘛?
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