問題已解決
老師,我去年12月份到貨了,但是發(fā)票是25年1月份才收到發(fā)貨,所以,我完整的賬務處理是怎么樣的可以寫一下么?



只是收到 貨物,沒有銷售出去吧
03/07 16:22

84785006 

03/07 16:23
沒有
我不是要先暫估然后再沖銷暫估么?賬務處理是怎么樣的

文文老師 

03/07 16:26
最簡單的是12月不用做賬,直接做賬在1月

文文老師 

03/07 16:27
若做暫估 ,是在12月暫估,1月沖銷暫估,再做有票分錄

84785006 

03/07 16:27
因為要接結轉成本,制造的商品銷售了

84785006 

03/07 16:27
您直接回復我的問題?

84785006 

03/07 16:28
理論我知道 我需要賬務處理老師,前面問題描述了

文文老師 

03/07 16:29
借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估

文文老師 

03/07 16:30
1月 借:庫存商品(紅字) 貸:應付賬款-暫估(紅字)
借:庫存商品 貸:應付賬款-供應商
