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進出口企業(yè)的增值稅收入按照哪個數(shù)據(jù)申報



您好,開的出口發(fā)票金額,也是報關(guān)單上的金額
03/07 23:05

84784984 

03/07 23:08
好的好的,就是當(dāng)月我要退稅申報的這些報關(guān)單金額對嘛

董孝彬老師 

03/07 23:09
您好,是的,這些報關(guān)單是當(dāng)月的吧

84784984 

03/07 23:10
不是當(dāng)月的,出口日期有些是24年的

董孝彬老師 

03/07 23:11
您好,那不對呀,出口當(dāng)月沒有申報增值稅收入呀,

84784984 

03/07 23:14
是的,所以說這個收入我不太明白要怎么申報

84784984 

03/07 23:15
本來是不是按照每個月查一下報關(guān)單多少金額然后申報增值稅

董孝彬老師 

03/07 23:17
?您好,1.企業(yè)先將適用退(免)稅政策的出口貨物銷售額填報在增值稅納稅申報表的“免稅貨物銷售額”欄。
2.在貨物報關(guān)出口之日次月起至次年4月30日前的各增值稅納稅申報期內(nèi),收齊有關(guān)憑證,向主管稅務(wù)機關(guān)辦理出口貨物增值稅免退稅申報

84784984 

03/08 00:16
如果我們不按照當(dāng)月報關(guān)單來報增值稅應(yīng)該沒關(guān)系吧

84784984 

03/08 00:18
這個是我這個月要退的稅,我按照這張上面的明細報增值稅是不是也可以呢?那增值稅報表我是填含稅還是不含稅呢

董孝彬老師 

03/08 03:05
您好,不可以的,出口申報增值稅是出口月就要申報呀。
