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勞務(wù)公司,一般人,既有正常6%稅率的,也有簡易征收3%,本月開具建筑施工勞務(wù),簡易征收3%稅率,在開具發(fā)票時,正常走應(yīng)收賬款,銷售收入,銷項稅費,但是當(dāng)月6%稅率的進項大于銷項,有留底,但是簡易征收要納稅,月末怎么處理簡易征收的稅費,月底結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項到未繳納增值稅里,但是未交增值稅留底的金額剛好少了簡易增收的這部分

84785041| 提問時間:03/08 16:23
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 簡易計稅的是要單獨繳納增值稅的,分錄也是單獨做的,不能抵扣進項的
03/08 16:24
84785041
03/08 16:42
銷售時簡易征收的會計分錄怎么寫?月底銷項和進項轉(zhuǎn)未交增值稅,簡易增收也一起轉(zhuǎn)嗎
小菲老師
03/08 16:43
同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-簡易計稅 簡易計稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-簡易計稅 貸:銀行存款
84785041
03/08 16:45
簡易增收月底需要轉(zhuǎn)到未交增值稅里嗎
小菲老師
03/08 16:45
同學(xué),你好 不需要的。 直接繳納
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