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問(wèn)題已解決

年底增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做一般,我們公司一直收進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅額

84785012| 提問(wèn)時(shí)間:03/10 11:12
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
03/10 11:13
84785012
03/10 11:25
那我做的這個(gè)第二步應(yīng)該是改成:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅,是嗎
84785012
03/10 11:25
這個(gè)圖片得第二步
劉艷紅老師
03/10 11:26
你現(xiàn)在是有留底,不用交稅,是吧
84785012
03/10 11:28
是的,不用交稅
劉艷紅老師
03/10 11:30
這個(gè)不用做賬務(wù)處理的
84785012
03/10 11:34
那就第二步不用做是嗎
劉艷紅老師
03/10 11:42
是的,第二步就不用做了
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