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23年收到的稅控盤服務(wù)費發(fā)票,當(dāng)時賬面做了減免稅額但是申報增值稅時未申報增加,現(xiàn)在25要抵扣可以直接抵扣當(dāng)月填寫本期增加額嗎

84785043| 提問時間:03/11 14:15
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
已經(jīng)跨年了,不可以了,直接調(diào)賬就行
03/11 14:15
84785043
03/11 14:16
這個必須要當(dāng)年申報填寫嗎?跨年就作廢了?
家權(quán)老師
03/11 14:17
是的,那個必須要當(dāng)年申報的,何況都跨2年了
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