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問題已解決

您好老師 買入商品含稅普票 1000元,免費(fèi)贈(zèng)送,視同銷售時(shí),銷項(xiàng)稅額 怎么計(jì)算?

84784959| 提問時(shí)間:03/11 14:30
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
銷項(xiàng)稅就是1000/(1+稅率)*稅率,你們公司使用的稅率
03/11 14:31
84784959
03/11 14:32
老師 13的稅。那增值稅 視同銷售報(bào)表上,填寫 1000還是 884.96
家權(quán)老師
03/11 14:34
換算不含稅收入就是?884.96
84784959
03/11 14:45
老師 這個(gè) 不應(yīng)該是按照 購入價(jià)格來做視同銷售的 銷售額么 按照 1000 稅額130
家權(quán)老師
03/11 14:47
、采購 借:庫存商品1000 ??? ? ?貸:銀行存款1000 2、贈(zèng)送客戶 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi) ? ? ?貸:庫存商品1000 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1000/1.13*0.13 一般確認(rèn)的銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用為采購商品的含稅價(jià)款。 贈(zèng)送按偶然所得申報(bào)個(gè)稅 3、發(fā)放給員工 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用等 ? ? ?貸:應(yīng)付職工薪酬—員工福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—員工福利費(fèi) ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 注:外購月餅發(fā)放給員工,其進(jìn)項(xiàng)稅需作轉(zhuǎn)出處理
84784959
03/11 15:02
老師 那借方 費(fèi)用就包含了稅款 對吧
家權(quán)老師
03/11 15:04
是的,那個(gè)費(fèi)用是含稅款的
84784959
03/11 15:06
那老師這部分屬于宣傳的,將來要調(diào)增廣告費(fèi) 那么調(diào)增的數(shù)也是要含稅嗎
家權(quán)老師
03/11 15:08
是的,就是那樣子的
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