問題已解決
您好老師 買入商品含稅普票 1000元,免費(fèi)贈(zèng)送,視同銷售時(shí),銷項(xiàng)稅額 怎么計(jì)算?



銷項(xiàng)稅就是1000/(1+稅率)*稅率,你們公司使用的稅率
03/11 14:31

84784959 

03/11 14:32
老師 13的稅。那增值稅 視同銷售報(bào)表上,填寫 1000還是 884.96

家權(quán)老師 

03/11 14:34
換算不含稅收入就是?884.96

84784959 

03/11 14:45
老師 這個(gè) 不應(yīng)該是按照 購入價(jià)格來做視同銷售的 銷售額么 按照 1000 稅額130

家權(quán)老師 

03/11 14:47
、采購
借:庫存商品1000
??? ? ?貸:銀行存款1000
2、贈(zèng)送客戶
借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)
? ? ?貸:庫存商品1000
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1000/1.13*0.13
一般確認(rèn)的銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用為采購商品的含稅價(jià)款。
贈(zèng)送按偶然所得申報(bào)個(gè)稅
3、發(fā)放給員工
借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用等
? ? ?貸:應(yīng)付職工薪酬—員工福利費(fèi)
借:應(yīng)付職工薪酬—員工福利費(fèi)
? ? ?貸:庫存商品
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)
注:外購月餅發(fā)放給員工,其進(jìn)項(xiàng)稅需作轉(zhuǎn)出處理

84784959 

03/11 15:02
老師 那借方 費(fèi)用就包含了稅款 對吧

家權(quán)老師 

03/11 15:04
是的,那個(gè)費(fèi)用是含稅款的

84784959 

03/11 15:06
那老師這部分屬于宣傳的,將來要調(diào)增廣告費(fèi) 那么調(diào)增的數(shù)也是要含稅嗎

家權(quán)老師 

03/11 15:08
是的,就是那樣子的
