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問題已解決

你好,我們是**方,這張表我有點看不太懂

84784957| 提問時間:03/12 11:11
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 你是哪一欄看不懂? 稅目就是對方列出的各種稅,計算依據(jù)就是算出來的金額
03/12 11:12
84784957
03/12 11:14
為什么印花稅要收兩遍呢,個稅,工會經(jīng)費,殘保金什么情況下要收?
84784957
03/12 11:15
收的話有標準嗎?
小菲老師
03/12 11:16
同學,你好 印花稅有2個,一個是購銷合同,一個是工程合同 收的話,是看你們雙方約定的
84784957
03/12 11:17
還有對方說增值稅不能全額抵進項稅額,這是為什么呢?稅負又是怎么算的,有什么影響呢?
小菲老師
03/12 11:18
同學,你好 不能全額抵扣進項,這個你問要問對方。 正常情況,進項都可以抵扣。 增值稅稅負率=增值稅稅額/銷售收入
84784957
03/12 11:31
那個附加稅是不是:應交增值稅*稅率,我怎么跟她表格算出來的不一樣呢?
小菲老師
03/12 11:33
同學,你好 是的,比如教育附加稅:61284.25*3%=1838.53
84784957
03/12 11:41
你這樣一算我就懂了,等于是銷減進之后的稅金是嗎?
84784957
03/12 11:43
但是我們應交的稅金是116667.46減去可以抵扣的稅金是90741.36等于25926.1,這樣的話附加稅應該按哪個應交稅金算呢?
小菲老師
03/12 11:47
同學,你好 嗯嗯,是的 這樣子的話,附加稅按照25926.1來繳納
84784957
03/12 11:54
好的,謝謝
小菲老師
03/12 11:55
不客氣,回答滿意麻煩5星好評,十分感謝!
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