問題已解決
老師,我是個(gè)體工商戶,請(qǐng)問在個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得報(bào)稅時(shí),提示填報(bào)的成本費(fèi)用與系統(tǒng)測(cè)算金額差異過大,該如何填報(bào)?



你好
你的成本費(fèi)用里面有不允許抵扣所得稅的是吧?
03/12 13:38

84785039 

03/12 13:54
我現(xiàn)在是系統(tǒng)顯示成本費(fèi)用為0,以前都不用,自己填個(gè)成本就可以了,現(xiàn)在不行了,所以我在重新學(xué)習(xí)中

郭老師 

03/12 13:57
對(duì)的是的,現(xiàn)在不可以了?,F(xiàn)在不能自已隨便填寫了。這個(gè)成本費(fèi)用得有發(fā)票,你在備注里面寫上實(shí)際發(fā)生的是多少,然后允許抵扣所得稅的成本費(fèi)用又是多少。

84785039 

03/12 14:01
老師,請(qǐng)問我在系統(tǒng)成本費(fèi)用為0的情況下,后續(xù)該怎么進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)?

郭老師 

03/12 14:05
你成本費(fèi)用都是沒有發(fā)票嗎?有沒有工資?如果沒有工資,成本費(fèi)用也沒有發(fā)票,全部納稅調(diào)增就行,根據(jù)收入來交稅。

84785039 

03/12 14:05
老師,抱歉,點(diǎn)錯(cuò)催問了,請(qǐng)問允許抵扣所得稅成本費(fèi)用怎么算的

郭老師 

03/12 14:07
沒關(guān)系,你現(xiàn)在催問不了,因?yàn)檫@個(gè)不到10分鐘
工資加上你發(fā)票的成本費(fèi)用
有福利費(fèi)、招待費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、宣傳費(fèi)的話,需要單獨(dú)計(jì)算一下是不是超標(biāo)。如果已經(jīng)超標(biāo)了,不允許抵扣所得稅。
還有一個(gè)問題,如果投資者有工資的話,也是不允許抵扣所得稅的。

84785039 

03/12 14:09
老師,請(qǐng)問備注里面填寫實(shí)際發(fā)生成本金額,然后寫上全部納稅調(diào)增是嗎?

郭老師 

03/12 14:11
對(duì)的是的,是這么做的,如果你們?nèi)〔坏桨l(fā)票。

84785039 

03/12 14:11
之前也是沒有成本發(fā)票,沒有工資的,就是按收入計(jì)算的稅金

84785039 

03/12 14:11
好的,謝謝您,懂了

郭老師 

03/12 14:12
不用客氣,工作愉快。
