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去年12月季報(bào)已報(bào),但發(fā)現(xiàn)收入少做 同時(shí)費(fèi)用也少做了,可第4季度報(bào)表已預(yù)交了3萬元的稅款,那現(xiàn)在,我想反過賬到12月把收入補(bǔ)上費(fèi)用不上,我自己算了下,可能還是需要繳納一些錢。 可以更正季報(bào)企業(yè)所得稅嗎,如果更正是不是之前繳納3萬要退回 然后在重新核算重新繳納,還是只需要補(bǔ)繳現(xiàn)在少做的收入這塊?

84784973| 提問時(shí)間:03/12 14:52
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小愛老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,可以更正季度報(bào)表的,只需要補(bǔ)交差額部分
03/12 14:54
84784973
03/12 14:57
這稅局會查嗎 還是說退稅才會影響的
小愛老師
03/12 15:03
您好,只要你的處理是有理有據(jù)的還怕查嗎
84784973
03/12 15:05
哪家企業(yè)有理有據(jù)也不想多這事
小愛老師
03/12 15:08
是的,在修改企業(yè)所得稅收入的同時(shí)還要考慮到增值稅收入,這兩個(gè)收入不一致也要有不一致的原因和憑據(jù)的
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