問題已解決
老師好,給員工發(fā)了紅包現(xiàn)金200,賬上做到福利費里面,當(dāng)月員工的工資申報5200,實際發(fā)放工資5000,這樣做有沒有問題?



同學(xué)你好,這樣做沒有問題的。
03/14 21:26

84785013 

03/14 21:27
那就是 福利費200正常做,計提工資的話還是計提5000,那這樣不就和個稅上的工資薪金對不上了

王雁鳴老師 

03/14 21:30
同學(xué)你好,這個對不上,加上福利費數(shù)據(jù),能對上就行了,就沒問題的。

84785013 

03/14 21:32
那這個 到時候 匯繳的時候 工資薪金 賬載金額 稅收金額要不要加上這個200的,還是不加這個200 和其他福利費放在一起

王雁鳴老師 

03/14 21:33
同學(xué)你好,不加,和其他福利費放在一起就行了。

84785013 

03/14 21:35
老師,問下 什么情況下 賬載金額 和 稅收金額 會出現(xiàn)不一致的情況 通常個稅申報的工資肯定是和賬面一致的 什么情況會出現(xiàn)不一樣

王雁鳴老師 

03/14 21:40
同學(xué)你好,目前來看,沒有申報個稅的工資,不允許稅前扣除,應(yīng)該會出現(xiàn)賬載金額和稅收金額不一致的。如果申報的工資與賬面是一致的,就不會出現(xiàn)賬載金額和稅收金額不一致的現(xiàn)象了。

84785013 

03/14 21:45
老師,辭退福利和離職補償金 是一個意思嗎 都是要申報個稅的

王雁鳴老師 

03/14 21:48
同學(xué)你好,嚴(yán)格來說不是一個意思,實際操作中一樣的處理就行,都要申報個稅處理,只是在規(guī)定的范圍內(nèi)是免稅的。

84785013 

03/14 21:49
嗯,明白了,像支付的工傷補償金 就正常做到福利費里面 不用在申報個稅了 對吧

王雁鳴老師 

03/14 21:51
同學(xué)你好,對的,你理解正確。

84785013 

03/14 21:59
明白了,謝謝老師。

王雁鳴老師 

03/14 22:00
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。
