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問(wèn)題已解決

那就是說(shuō)我們?cè)谔钌陥?bào)表時(shí),填只免不退,我們就顯示不了免抵稅額是嗎

84784971| 提問(wèn)時(shí)間:03/16 11:08
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,是的,這個(gè)顯示不了
03/16 11:15
84784971
03/16 11:16
那我們要交免不退的附加稅呀
劉艷紅老師
03/16 11:20
這個(gè)免了也沒(méi)有附加了
84784971
03/16 12:46
老師我想問(wèn)一下,免抵稅額抵內(nèi)銷項(xiàng)稅額在納稅申報(bào)表上怎么填報(bào)呀
劉艷紅老師
03/16 13:07
出口退稅免抵稅額在納稅申報(bào)表中的顯示,主要是填列在“應(yīng)納稅額減征額”欄。具體來(lái)說(shuō),根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的公告》,納稅申報(bào)表中的第23項(xiàng)“應(yīng)納稅額減征額”欄數(shù)據(jù),就是用來(lái)填寫納稅人本期按照稅法規(guī)定減征的增值稅應(yīng)納稅額,這其中就包括了免抵稅額。所以,您在填報(bào)納稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)注意將免抵稅額正確填列在該欄次。
84784971
03/16 13:09
是填那個(gè)欄次呀
劉艷紅老師
03/16 13:33
納稅申報(bào)表中的第23項(xiàng)“應(yīng)納稅額減征額”欄數(shù)據(jù)
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