問(wèn)題已解決
甲公司為增值稅一般納稅人,2019年7月從小規(guī)模納稅人乙公司購(gòu)進(jìn)一批農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)面粉。取得增值稅專用發(fā)票注明金額10 000元,稅額300元,甲公司購(gòu)進(jìn)的該批農(nóng)產(chǎn)品當(dāng)月申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。已知農(nóng)產(chǎn)品扣除率為9%,甲公司當(dāng)月購(gòu)進(jìn)該批農(nóng)產(chǎn)品準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為( )。(2021年)



你好,稍等我看一下的
03/17 15:22

郭老師 

03/17 15:24
你好,1萬(wàn)乘以9%,按照這個(gè)來(lái)計(jì)算的。

84785002 

03/17 15:33
老師,專票上的進(jìn)項(xiàng)稅額300不能抵扣嗎

郭老師 

03/17 15:33
你好,收到小規(guī)模開(kāi)的發(fā)票是3%的稅率,按照票面的不含稅金額乘以9%來(lái)抵扣。你抵扣了9%就不能再抵扣這個(gè)300了。

84785002 

03/17 15:34
,好的謝謝

郭老師 

03/17 15:36
不用客氣,工作愉快。
