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問題已解決

材料已入庫,款項(xiàng)已付,發(fā)票未到怎么做賬務(wù)處理

84785008| 提問時(shí)間:03/18 21:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借預(yù)付賬款,貸,銀行存款,借原材料,貸應(yīng)付賬款暫估。
03/18 21:31
84785008
03/18 21:36
月底到票還需要暫估嗎?
郭老師
03/18 21:36
你好當(dāng)月有發(fā)票可以不暫估
84785008
03/18 21:41
票到了再做賬務(wù)處理嗎?
郭老師
03/18 21:43
你好,可以的,發(fā)票到了之后再做原材料
84785008
03/18 21:44
如果期間生產(chǎn)領(lǐng)用的話怎么處理?
郭老師
03/18 21:48
那也先不要做處理,都是在一個(gè)月你補(bǔ)了入庫之后再做領(lǐng)用,要不會出現(xiàn)負(fù)數(shù)。
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