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問題已解決

請問老師合同簽訂,發(fā)票開具,但是實際結(jié)算的時候有一部分差價,那這部分差價計入什么會計科目呢?

84785014| 提問時間:03/19 13:56
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,你說的是實際結(jié)算是說付款的金額跟你開票的金額不一樣,是吧?
03/19 13:57
84785014
03/19 13:57
是的,原來按照發(fā)票確認(rèn)收入了,那現(xiàn)在差額部分怎么入賬呢?
宋生老師
03/19 13:58
你好,正規(guī)的做法是開紅字發(fā)票沖減
84785014
03/19 13:59
然后沖減收入嗎?
宋生老師
03/19 13:59
你好,是的,就是這樣子做。
84785014
03/19 14:02
那如果是出口業(yè)務(wù)發(fā)生這種情況,怎么紅沖發(fā)票呢?
宋生老師
03/19 14:03
你好你也可以當(dāng)做壞賬處理。
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