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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn),企業(yè)是一般納稅人,供應(yīng)商要求加稅點(diǎn)給開(kāi)進(jìn)項(xiàng)稅,通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給對(duì)方某個(gè)人賬戶(hù)轉(zhuǎn)了稅點(diǎn)后,這筆轉(zhuǎn)賬費(fèi)用怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄比較真實(shí)合理些?



也就是這個(gè)稅點(diǎn),他不給你開(kāi)發(fā)票是嗎?
借營(yíng)業(yè)外支出貸銀行存款
匯算清繳納稅調(diào)增
03/20 16:41

84785002 

03/20 16:59
是的,這個(gè)稅點(diǎn)不給開(kāi)票。
匯算清繳納稅調(diào)增什么時(shí)候用到?
具體怎么操作?

郭老師 

03/20 17:04
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金額。

84785002 

03/20 17:39
圖中標(biāo)紅的框中調(diào)增這個(gè)會(huì)計(jì)分錄的金額哈?老師能解釋下原理嗎?不是很理解

郭老師 

03/20 17:42
這個(gè)就是不允許抵扣企業(yè)所得稅的,比如沒(méi)有發(fā)票的成本費(fèi)用都可以在這里面。

84785002 

03/20 18:14
好的,謝謝老師!

郭老師 

03/20 18:16
不用客氣
工作愉快
