問(wèn)題已解決
年末暫估了費(fèi)用,分錄做的是: 借: 管理費(fèi)用—其他 貸:其他應(yīng)付款 次年發(fā)票回來(lái)了,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做啊



發(fā)票直接附在那個(gè)憑證后邊就行
03/20 17:27

84784992 

03/20 17:30
我這個(gè)貸方是其他應(yīng)付款—-暫估.發(fā)票直接付后面的話,我付款的時(shí)候分錄
借:其他應(yīng)付款—-暫估
貸:銀行存款
這樣對(duì)不

家權(quán)老師 

03/20 17:31
是的,直接那樣沖平就行
