問題已解決
老師,兩賬合一的話,往來和存貨,固定資產(chǎn),所有者權益都對不上,這些科目怎么合并呢?



你好,說實話,這個很難。實際上并不是合并,而是哪個對的就按照哪個來做。一般內(nèi)賬就是跟實際對得上的。
03/20 18:43

84785032 

03/20 19:02
老師,我今天整了一天哪哪都對不上,頭都大了,怎么能快速合并呢?內(nèi)賬本來就是實際的,外賬已經(jīng)對外報出了,內(nèi)外賬科目差額記什么科目調(diào)整呢?

宋生老師 

03/20 19:04
你好,調(diào)不了,真的。
你除非把內(nèi)賬里面,所有外賬沒有做的數(shù)據(jù),都補充做進去
