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納稅申報表附表四,銷售不動產(chǎn)預征繳納稅款,什么情況下填寫,請舉例說明

84784978| 提問時間:03/21 09:51
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好這個一般就是你賣房產(chǎn)的時候的預交稅金。 就需要填寫。
03/21 09:52
84784978
03/21 09:54
請舉例說明一下
84784978
03/21 09:55
賬務處理
84784978
03/21 09:55
后面還有一欄抵減額,什么情況下遞減
宋生老師
03/21 09:56
你好比如你賣了100萬的房產(chǎn),一般要預交2%。也就是說要先要預交2萬塊錢,你就把這個2萬塊錢填在里面去就好了。 這個憑證是借,應交稅費,應交增值稅,預交稅金貸,銀行存款。
84784978
03/21 09:56
我剛接手一家公司的賬,發(fā)現(xiàn)預交稅款的數(shù)老是掛著
宋生老師
03/21 09:56
你好,你說的老是掛著是掛在哪里?
84784978
03/21 09:59
銷售不動產(chǎn)預征繳納稅款,期初余額有數(shù)
宋生老師
03/21 10:01
你好,這個估計是以前留底沒有抵扣的。
84784978
03/21 10:03
啥意思?我剛查了一下賬,以前賣的舊房產(chǎn),交的5%增值稅
宋生老師
03/21 10:04
你好,就是你以前預交了,但是沒有抵扣的。
84784978
03/21 10:05
賣資產(chǎn)這塊賬務處理我不是很明白,請給講解一下
宋生老師
03/21 10:07
你好,你具體是哪里不明白?你沒有具體的問題,老師是沒辦法講的。
84784978
03/21 10:15
就是預交與遞減這塊,什么情況下預交,什么情況下遞減,舉個業(yè)務例子,我看一下
84784978
03/21 10:15
我沒解除過這方面的業(yè)務
84784978
03/21 10:16
打錯字了,是接觸
宋生老師
03/21 10:18
你好,你有預交了,下個月申報的時候你就可以抵減。
宋生老師
03/21 10:18
上面已經(jīng)說過例子了呀。比如你賣了100萬的房產(chǎn),一般要預交2%。也就是說要先要預交2萬塊錢,你就把這個2萬塊錢填在里面去就好了。
84784978
03/21 10:32
就是后面,比如說這個月銷售貨物了,需要交增值稅,就可以抵減了是嗎
宋生老師
03/21 10:33
你好,是的,是可以抵減的。
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