問題已解決
請問次年沖減了暫估成本后,暫估成本這個明細(xì)科目余額是什么



你好沖減了之后是沒有余額的。
03/21 10:35

84784952 

03/21 10:39
為什么去年暫估了二十多萬 剛剛沖減了9500現(xiàn)在這個暫估明細(xì)賬余額是借方負(fù)數(shù)9500

宋生老師 

03/21 10:41
你好,你能把明細(xì)賬截圖來看一下嗎
是不是他這個只是統(tǒng)計了本年的?

84784952 

03/21 10:44
只有做標(biāo)記的兩筆暫估

宋生老師 

03/21 10:45
你這個25年只統(tǒng)計了25年的數(shù)。而且你24年已經(jīng)做平了呀,本身沒有余額了呀。

84784952 

03/21 10:48
24年又沒有沖減為什么會平呢?如果我想在24年沖減正確的應(yīng)該是怎么做

宋生老師 

03/21 10:50
你好,你這個是主營業(yè)務(wù)成本,你2月份是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)?結(jié)轉(zhuǎn)了就平了。

84784952 

03/21 11:00
我這個沖減分錄做的對嗎老師,再有發(fā)票進(jìn)來也是做這個分錄嗎

宋生老師 

03/21 11:02
你好,其實沖減的憑證跟暫估的是一樣的,只是金額寫負(fù)數(shù)。

84784952 

03/21 11:06
像我工資作為成本沖減暫估的,我是每個月正常做工資計提發(fā)放分錄了 但是沒有做沖減分錄,這樣在2月還能做沖減負(fù)數(shù)分錄嗎?成本抵減會不會重復(fù)了

宋生老師 

03/21 11:07
你好,你要沖減了之后才會沒有重復(fù)what?

84784952 

03/21 11:16
什么意思啊 去年我已經(jīng)正常做了工資 現(xiàn)在暫估的負(fù)數(shù)分錄對嗎

宋生老師 

03/21 11:18
你好,你現(xiàn)在是要干什么?你如果是要沖減暫估的話就做負(fù)數(shù)。

84784952 

03/21 11:30
因為去年的工資我是做到主營業(yè)務(wù)成本了,現(xiàn)在再沖減之前暫估的話對嗎 會不會成本入了兩遍

宋生老師 

03/21 11:31
你好,你沖減的話就不會入兩遍了呀,
沖減的話就減少了一遍。

84784952 

03/21 11:39
您能結(jié)合我的工資分錄和暫估分錄給我具體做一下沖減分錄嗎

宋生老師 

03/21 11:40
你好,其實這個是很簡單的
,一開始暫估價。借主營業(yè)務(wù)成本暫估1000,貸應(yīng)付職工薪酬暫估1000
然后你能夠確認(rèn)工資之后比如,比如確認(rèn)工資是1200。你就先借主營業(yè)務(wù)成本暫估-1000,貸應(yīng)付職工薪酬暫估-1000
在借主營業(yè)務(wù)成本1200,貸應(yīng)付職工薪酬1200

84784952 

03/21 11:48
你這樣說我能懂,但是我去年暫估是借:主營業(yè)務(wù)成本--暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估 ,去年發(fā)放工資是借:主營業(yè)務(wù)成本-人工 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款

宋生老師 

03/21 11:50
你好,好。
你現(xiàn)在正確的做法就是把之前暫估的沖減
借應(yīng)付賬款-暫估,貸以前年度損益調(diào)整

84784952 

03/21 11:52
去年暫估是借:主營業(yè)務(wù)成本--暫估273000 貸:應(yīng)付賬款-暫估273000 ,去年發(fā)放工資是借:主營業(yè)務(wù)成本-人工9500 貸:應(yīng)付職工薪酬9500 借:應(yīng)付職工薪酬 9500貸:其他應(yīng)付款9500,麻煩給我用數(shù)據(jù)做出分錄來吧謝謝

宋生老師 

03/21 11:53
借:以前年度損益調(diào)整--暫估-273000 貸:應(yīng)付賬款-暫估-273000
