国产999精品2卡3卡4卡,heyzo无码综合国产精品,yw.193.cnc爆乳尤物未满,av色综合网站,丰满少妇被猛男猛烈进入久久

問題已解決

應交稅費—應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額)有余額怎么處理

84784961| 提問時間:03/21 10:42
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應交稅費應交增值稅,轉出應交增值稅, 貸應交稅費應交增值稅出口抵減內銷。
03/21 10:44
84784961
03/21 10:51
老師? 這個科目核算的是免抵稅額
郭老師
03/21 10:51
對的是的,他需要結轉。你想要沒有余額就結轉了。它就像你的進項銷項,也結轉到轉出未交增值稅里面。
84784961
03/21 10:52
本來余額就在借方 這樣是增加了當期應納稅額嗎?余額在借方不是應該減少應納稅額嗎?
郭老師
03/21 10:56
你好,那你還有一個出口退稅也有余額不是嗎?建應交稅費應交增值稅,出口退稅 貸應交稅費應交增值稅轉出應交增值稅。
郭老師
03/21 10:56
現在就這一個出口抵減內銷有余額嗎?
84784961
03/21 11:15
是的 現在還剩下免抵稅額這個科目借方余額
郭老師
03/21 11:16
那你當時發(fā)生額的時候做了哪個科目?怎么做的?
84784961
03/21 11:33
老師? ?我的問題就是我在記免抵稅額的時候計入了應交稅費-應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額)借方 現在這個余額怎么處理
郭老師
03/21 11:35
你好,那你當時的時候, 借應交稅費應交增值稅出口抵減內銷100 貸應交稅費應交增值稅出口退稅,100 做的是這個是嗎?如果是的話,那你是不是這個在做一個借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,100 貸應交稅費應交增值稅出口遞減內銷100 借應交稅費應交增值稅出口退稅,100 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅100 不就沒有余額了? 你有余額,你返回去看一下什么原因轉出未交增值稅。在借方有余額,表示留底的意思。
郭老師
03/21 11:35
不是你說的在借方表示增加了當期的應納稅額 沒有增加稅款 是留底 多交了
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取