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應交稅費—應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額)有余額怎么處理



借應交稅費應交增值稅,轉出應交增值稅,
貸應交稅費應交增值稅出口抵減內銷。
03/21 10:44

84784961 

03/21 10:51
老師? 這個科目核算的是免抵稅額

郭老師 

03/21 10:51
對的是的,他需要結轉。你想要沒有余額就結轉了。它就像你的進項銷項,也結轉到轉出未交增值稅里面。

84784961 

03/21 10:52
本來余額就在借方 這樣是增加了當期應納稅額嗎?余額在借方不是應該減少應納稅額嗎?

郭老師 

03/21 10:56
你好,那你還有一個出口退稅也有余額不是嗎?建應交稅費應交增值稅,出口退稅
貸應交稅費應交增值稅轉出應交增值稅。

郭老師 

03/21 10:56
現在就這一個出口抵減內銷有余額嗎?

84784961 

03/21 11:15
是的 現在還剩下免抵稅額這個科目借方余額

郭老師 

03/21 11:16
那你當時發(fā)生額的時候做了哪個科目?怎么做的?

84784961 

03/21 11:33
老師? ?我的問題就是我在記免抵稅額的時候計入了應交稅費-應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額)借方 現在這個余額怎么處理

郭老師 

03/21 11:35
你好,那你當時的時候,
借應交稅費應交增值稅出口抵減內銷100
貸應交稅費應交增值稅出口退稅,100
做的是這個是嗎?如果是的話,那你是不是這個在做一個借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,100
貸應交稅費應交增值稅出口遞減內銷100
借應交稅費應交增值稅出口退稅,100
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅100
不就沒有余額了?
你有余額,你返回去看一下什么原因轉出未交增值稅。在借方有余額,表示留底的意思。

郭老師 

03/21 11:35
不是你說的在借方表示增加了當期的應納稅額
沒有增加稅款
是留底
多交了
