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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好,老師我想問一下建筑勞務(wù)公司簡易計(jì)稅的銷項(xiàng)稅,和進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理



同學(xué),你好
簡易計(jì)稅,銷項(xiàng)按照3%征收,進(jìn)項(xiàng)不能抵扣
03/22 09:11

84784949 

03/22 09:12
這個(gè)分錄要怎么寫

84784949 

03/22 09:13
收到的進(jìn)項(xiàng)稅額要記入那個(gè)科目

小菲老師 

03/22 09:14
同學(xué),你好
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡易計(jì)稅

84784949 

03/22 09:18
借:管理費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款
這樣記入合適嗎

84784949 

03/22 09:20
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票這樣入賬和室友那我

84784949 

03/22 09:21
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票這樣入賬合適啦

小菲老師 

03/22 09:25
同學(xué),你好
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,不能抵扣,要全額計(jì)入費(fèi)用

84784949 

03/22 09:26
那就是借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)付賬款

小菲老師 

03/22 09:28
同學(xué),你好
嗯嗯,是的

84784949 

03/22 09:31
那已經(jīng)錯(cuò)誤的要怎么更正

小菲老師 

03/22 09:32
同學(xué)你好
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

84784949 

03/22 11:37
老師這些科目要怎么調(diào)

小菲老師 

03/22 11:40
同學(xué),你好
你是要增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?

84784949 

03/22 11:42
太亂了,我也搞不清楚,這是一家一般納稅人簡易計(jì)稅的公司,這是之前代賬公司做的賬,不合理,銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的稅額要沖掉吧

小菲老師 

03/22 11:43
同學(xué),你好
你的意思,是前面的不管,現(xiàn)在就想把這些科目清零嗎?

84784949 

03/22 11:45
是的,簡易計(jì)稅沒有銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額的數(shù)據(jù)吧

小菲老師 

03/22 11:59
同學(xué),你好
這樣子做,可以讓銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、簡易計(jì)稅科目余額為0
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷? 188626.08
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? ?58557.15
貸:以前年度損益調(diào)整? 25536.9
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)16073.84
應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅? ? 205572.49
