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問題已解決

你好,老師我想問一下建筑勞務(wù)公司簡易計稅的銷項稅,和進項稅額怎么處理

84784949| 提問時間:03/22 09:11
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 簡易計稅,銷項按照3%征收,進項不能抵扣
03/22 09:11
84784949
03/22 09:12
這個分錄要怎么寫
84784949
03/22 09:13
收到的進項稅額要記入那個科目
小菲老師
03/22 09:14
同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-簡易計稅
84784949
03/22 09:18
借:管理費用 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅_進項稅額 貸:應(yīng)付賬款 這樣記入合適嗎
84784949
03/22 09:20
進項發(fā)票這樣入賬和室友那我
84784949
03/22 09:21
進項發(fā)票這樣入賬合適啦
小菲老師
03/22 09:25
同學(xué),你好 進項發(fā)票,不能抵扣,要全額計入費用
84784949
03/22 09:26
那就是借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款
小菲老師
03/22 09:28
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84784949
03/22 09:31
那已經(jīng)錯誤的要怎么更正
小菲老師
03/22 09:32
同學(xué)你好 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
84784949
03/22 11:37
老師這些科目要怎么調(diào)
小菲老師
03/22 11:40
同學(xué),你好 你是要增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?
84784949
03/22 11:42
太亂了,我也搞不清楚,這是一家一般納稅人簡易計稅的公司,這是之前代賬公司做的賬,不合理,銷項和進項的稅額要沖掉吧
小菲老師
03/22 11:43
同學(xué),你好 你的意思,是前面的不管,現(xiàn)在就想把這些科目清零嗎?
84784949
03/22 11:45
是的,簡易計稅沒有銷項稅額和進項稅額的數(shù)據(jù)吧
小菲老師
03/22 11:59
同學(xué),你好 這樣子做,可以讓銷項、進項、簡易計稅科目余額為0 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷? 188626.08 應(yīng)交稅費-未交增值稅? ?58557.15 貸:以前年度損益調(diào)整? 25536.9 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進16073.84 應(yīng)交稅費-簡易計稅? ? 205572.49
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