問(wèn)題已解決
我們單位和另外一家單位以貨換貨,就是我給他開(kāi)票他給我們開(kāi)票,這賬目會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該咋做呢



借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
03/22 11:19

文文老師 

03/22 11:20
借:原材料/庫(kù)存商品等 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款

文文老師 

03/22 11:20
借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收賬款
