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問(wèn)題已解決

老師,我們2019年購(gòu)買設(shè)備10萬(wàn),享受一次性扣除,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)是按照扣除百分之三的殘值,享受的一次性扣除,這樣對(duì)嗎

84784984| 提問(wèn)時(shí)間:03/23 17:04
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,不對(duì)的,會(huì)計(jì)上是直線法 500萬(wàn)以下會(huì)計(jì)上固定資產(chǎn)一次性計(jì)入成本費(fèi)用,是在核實(shí)企業(yè)所得稅時(shí)候可以一次性進(jìn)入成本列支。只是在企業(yè)所得稅法規(guī)定成本費(fèi)用。會(huì)計(jì)上還是按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定結(jié)合公司固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 (固定資產(chǎn)在投入使用月份的次月所屬年度一次性稅前扣除) 500萬(wàn)元的固定資產(chǎn)允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用,不再分年度計(jì)算折舊。分財(cái)務(wù)稅務(wù)兩部分處理: 財(cái)務(wù)上:依然入固定資產(chǎn),按月計(jì)提折舊 稅務(wù)上:匯算清繳時(shí),《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》里填 列一次性扣除 注意:企業(yè)享受固定資產(chǎn)加速折舊政策時(shí),不強(qiáng)制要求企業(yè)稅收和會(huì)計(jì)處理一致,允許存在稅會(huì)差異。
03/23 17:05
84784984
03/23 17:12
老師,我大概明白會(huì)計(jì)和稅務(wù)有差異,想問(wèn)一次性扣除是按照10萬(wàn)算,還是按照10萬(wàn)扣除3%的殘值后9.7萬(wàn)扣除呢
董孝彬老師
03/23 17:15
您好,按10萬(wàn),不考慮殘值的
84784984
03/23 17:27
老師,那我們之前會(huì)計(jì)按照9.7扣除的,每年匯算調(diào)增,2024年提折舊提完了,我匯算清繳就按照去年折舊金額調(diào)增吧,其余0.3萬(wàn)不用管了吧
董孝彬老師
03/23 17:38
您好,是的,原來(lái)只扣除了9.7
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