問題已解決
請(qǐng)問去年的累計(jì)折舊忘記了,今年補(bǔ)是直接借管理費(fèi)用折舊費(fèi)貸累計(jì)折舊空調(diào),還是怎么做呢



您好,去年的,補(bǔ)計(jì)提到以前年損益調(diào)整這個(gè)科目
03/25 10:53

84785013 

03/25 10:54
那憑證怎么做呢

劉艷紅老師 

03/25 10:55
借:以前年度損益調(diào)整
貸:累計(jì)折舊

84785013 

03/25 10:58
請(qǐng)問還需要在當(dāng)月做利潤分配-未分配利潤嗎

劉艷紅老師 

03/25 10:58
要的,還要做這個(gè)分錄的

84785013 

03/25 10:59
當(dāng)月直接做借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整 。不用等12月

劉艷紅老師 

03/25 11:01
是的,是的,直接做這兩筆分錄就可以

84785013 

03/25 11:09
公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,可以直接不用以前年度損益調(diào)整,直接在本月做管理費(fèi)用折舊費(fèi)負(fù)數(shù)嗎,金額不大

劉艷紅老師 

03/25 11:11
那你直接入當(dāng)年就可以了

84785013 

03/25 11:11
就直接借管理費(fèi)用折舊費(fèi)負(fù)數(shù),貸累計(jì)折舊負(fù)數(shù)

劉艷紅老師 

03/25 11:12
不用這樣沖了,直接入補(bǔ)到當(dāng)年的折舊中

84785013 

03/25 11:16
1.借管理費(fèi)用折舊費(fèi),貸累計(jì)折舊。這樣就好了。2.去年這筆是計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)貸預(yù)付賬款。今年把它改成固定資產(chǎn),這筆可以直接借管理費(fèi)用辦公費(fèi)負(fù)數(shù)貸預(yù)付賬款負(fù)數(shù),不用以前年度損益調(diào)整嗎

劉艷紅老師 

03/25 11:17
第一是對(duì)的,第二不能直接沖管理費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整

84785013 

03/25 11:19
不是小企業(yè)會(huì)計(jì)去年可以不用以前年度損益調(diào)整嗎

劉艷紅老師 

03/25 11:21
用利潤分配-未分配這個(gè)科目
