問題已解決
您好老師,放入待認(rèn)證進(jìn)項稅的發(fā)票,平臺上不用勾選抵扣對吧?就在那放著



你好是的,就是這樣子的。
03/25 15:22

84784977 

03/25 15:24
那報申報表的時候這個數(shù)據(jù)要填寫在哪里呢?

宋生老師 

03/25 15:24
你好,這個不用填表里面。

84784977 

03/25 15:26
等到以后能抵扣的時候怎么寫分錄呢?

宋生老師 

03/25 15:26
你好,借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項稅。

84784977 

03/25 15:28
好的,還一個老師,就是不抵扣勾選模塊是什么意思對于企業(yè)注銷的時候有沒有影響呢?

宋生老師 

03/25 15:29
你好,這個沒關(guān)系。
比如福利的進(jìn)項,你就可以不抵扣勾選

84784977 

03/25 15:31
還有一個問題老師,我們之前的專用發(fā)票,以后如果公司有內(nèi)銷了,之前的發(fā)票還能不能抵扣呢?

宋生老師 

03/25 15:32
你好,內(nèi)銷部分的進(jìn)項是可以抵扣的

84784977 

03/25 15:35
好的老師,那個不抵扣勾選,我們之前給客戶買過一個秦老太三合一禮盒,當(dāng)時沒有勾選,我想把他入到不抵扣勾選里面,原因怎么選擇呢?用于非應(yīng)稅項目,用于免稅項目,用于集體福利或個人消費(fèi),非正常損失的,其他。我當(dāng)時做賬入的業(yè)務(wù)招待費(fèi)

宋生老師 

03/25 15:36
你好,你進(jìn)入非應(yīng)稅項目就好了
